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广物控股集团召开2022年内部审计工作会议

发布时间:2022-03-18   来源:广物控股

  为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实省委省政府和省国资委的决策部署,根据集团党委、董事会的要求,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,助力集团转型升级高质量发展,3月15日上午,广物控股集团召开2022年内部审计工作会议。集团党委书记、董事长方启超出席会议并讲话,集团党委委员、副总经理余汉抛主持会议。
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  方启超深刻阐述了新形势下审计监督工作具有维护国有资产安全、促进国企改革发展、推进现代企业治理、推动企业合规经营、实现企业高质量发展的重要意义。对攻坚克难实现审计工作再上新台阶强调三方面内容,一要发挥审计监督作用,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进降本增效,促进反腐倡廉,保障企业持续健康发展;二要创新工作方式方法,提升工作质量效率水平,既要守正又要创新,既要看病又要开方,既要重规划又要合实际,既要全覆盖又要抓重点,既要协同内又要结合外;三要狠抓整改落实落细,完善审计整改责任机制,完善审计整改反思机制,完善审计结果运用机制,完善审计成效通报机制,完善审计整改追责机制,将审计整改成果转化为治理效能。对科学谋划推动审计工作取得新成效提出三点要求,一是坚持党的领导,确保企业发展更“稳”;二是加快数字化建设,确保数据分析更“准”;三是加强干部队伍建设,确保人员素质更“硬”。最后方启超提出要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕集团中心工作,牢牢把握经济监督这个定位,聚焦主责主业,种好“责任田”当好政策落实的“督查员”,筑牢经济运行的“防火墙”,做深化改革的“促进派”,常念权力运行的“紧箍咒”,切实担负起新时代审计工作的职责和使命,竭尽全力推动集团转型升级高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
 
  会上,集团审计部总结2021年内部审计工作情况并对下一步工作进行部署。广物汽贸、商业集团和广物物产三家企业主要负责人汇报了本企业内部审计工作开展情况,分享了工作经验和做法。还组织了“审计监督法规制度”第一次主题培训,就新修订的《中华人民共和国审计法》开展了集中学习,进一步加深审计人员对法律法规政策的理解。
 
  集团总部各部门负责人、审计部全体人员,所属各企业负责人、内审工作分管领导、内审人员近80人参加了现场和视频会议。

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